<delect id="jz51z"></delect>

<ins id="jz51z"><form id="jz51z"><b id="jz51z"></b></form></ins>

    <ins id="jz51z"></ins>

    <cite id="jz51z"></cite>

    <cite id="jz51z"></cite>

    <delect id="jz51z"><track id="jz51z"></track></delect>
    通知公告

    九三學社九江市委會2019年度部門決算

    發表時間: 2020-10-09     來源:九三學社九江市委員會     閱讀次數:30255

    九三學社九江市委會2019年度部門決算

    目錄

    第一部分九三學社九江市委會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第一部分九三學社九江市委會概況

    一、部門主要職能

    九三學社九江市委員會主要職能為參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為九三學社九江市委員會。市委會機關設一部一室,即組宣部和辦公室。編制人數6人,其中:行政編制5人,工勤編制1人;在職人數5人,其中:行政編制4人,工勤編制1人;退休人員4人。

    第二部分2019年度部門決算表

    1635921849290550.png

    111.png

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2019年度收入總計174.58萬元,其中年初結轉和結余29.62萬元,較2018年增加37.41萬元,增長27.27%;本年收入合計144.96萬元,較2018年增加34.94萬元,增加31.76%,主要原因是:公用支出增加。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入144.96萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2019年度支出總計174.58萬元,其中本年支出合計   163.27萬元,較2018年增加64.56萬元,增長58.68%,主要原因是:社會保障和就業支出增加;年末結轉和結余11.3萬元,較2018年減少18.32萬元,減少61.85%。

    本年支出的具體構成為:基本支出163.27萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為77.55元,決算數為163.27萬元,完成年初預算的210.54%。主要原因是:公用支出增加。其中:

    (一)一般公共服務支出年初預算數為64.22萬元,決算數為133.77萬元,完成年初預算的208.3%,主要原因是:公用支出增加。

    (二)公共安全支出支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因:沒有這業務。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出163.27萬元,其中:

    (一)工資福利支出119.62萬元,較2018年增加42.63萬元,增加55.37%,主要原因是:補發了2017年績效獎。

    (二)商品和服務支出31.48萬元,較2018年增加4.61萬元,增長17.16%,主要原因是:辦公費和物業管理費支出增多。

    (三)對個人和家庭補助支出12.18萬元,較2018年增加8.48萬元,增加229.19%,主要原因是:退休人員支出增加。

    (四)、資本性支出0萬元,較2018年無增減。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為2.49萬元,完成預算的75.45%,決算數較2018年增加1.06萬元,增加74.12%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0  萬元,完成預算的0%。

    (二)公務接待費支出年初預算數為3.3萬元,決算數為  2.49萬元,共接待14批次、188人次,完成預算的75.45%,決算數較2018年增加1.06萬元,增加74.12%。主要原因是:正常公務接待活動增加,在預算控制范圍內正常增幅。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2018年增加0萬元,增長0%。主要原因是:公車改革后機關無公車。

    六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2019年度機關運行經費支出163.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年增加55.72萬元,增加51.8 %,主要原因是:公用支出增加。 

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2019年度無政府采購支出。

    八、國有資產占用情況說明

      截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目1個,共涉及資金23.26萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    從評價情況來看,我單位在資金使用上,嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,專項資金嚴格按照有關文件進行管理,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛報列支等情況。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    我單位今年在市級部門決算中反映“開展黨派工作經費”項目績效自評結果。

    “開展黨派工作經費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,通過數據采集及電話回訪等方式,對該項目績效進行了客觀、公正的評價。最終評價結果為99分。財政支出績效為“優”。項目全年預算數為23.26萬元,執行數為23.26萬元。主要產出指標:一是課題申報數量;二是調研座談次數;三是實地考察次數;四是社會服務活動次數。主要產出效果指標:一是省課題立項率;二是市政協大會口頭發言、6+3座談會中標率;三是課題調研開展率;四是社會服務活動覆蓋率。發現的問題及原因:課題成果質量有待進一步提高,成果轉化率與其他地市相比還存在差距。下一步改進措施:一是加大調研力度,抓好重點課題調研;二是積極開展合作,創新工作方法。


    詳見:2019年度績效自評公開表.xls

    第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

    各部門結合實際進行解釋。

    (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指出財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入,包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

    (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

    (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的基本支出。

    (二)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):指用于履行部門職責職能,在本部門的運轉支出項目,主要是開展促進民營經濟發展及非公黨建等業務工作未單獨設置項級科目的項目支出。

    (三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指用于本單位的離退休經費。

    (四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指用于本單位的基本養老保險繳費經費。

    (五)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指用于本單位的基本醫療保險繳費經費。

    (六)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)主要用于本部門按照國家政策規定向職工發放住房公積金和住房補貼的基本支出。

    (七)基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    (九)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     
    国产精品国产精品一区精品国产自在现偷99精品国产在热2019国产拍偷精品网国产精品视频全国免费观看,国产精品v欧美精品v日韩精品青青精品视频国产久久国产精品久久精品国产亚洲精品国产精品国产欧美精品一区二区三区,国产精品第一页国产亚洲精品国产福利国产精品自拍国产精品视频在线观看亚洲国产精品一区二区久久国产精品国产三级国产专不,国产精品视频大陆精大陆国产国语精品2019精品国产品对白在线402年香蕉精品国产高清自在自线隔壁老王国产在线精品在线观看精品国产福利片,国产三级精品三级在专区精品国产自在现偷国产精品一区二区三区国产日韩精品欧美一区喷水亚洲精品国产精品国自产国产在线精品一区二区不卡